Ważny komunikat: Obowiązujące wzory sprawozdań finansowych dla SF za rok obrotowy zaczynający się od 01.01.2024 to schema 1.3 -  KRS nie przyjmie starszych wersji SF!

Zamów aktualizację już teraz, gdyż w czerwcu czas realizacji zamówień może się wydłużyć nawet do 7 dni!

 

Jeśli posiadasz nasz program księgowy OGNIK Premium - zamów aktualizację programu OGNIK Premium tutaj: Aktualizacja programu OGNIK Premium (zawiera także e-Sprawozdania)

lub

Jeśli posiadasz wyłącznie nasz program e-Sprawozdania Finansowe - zamów aktualizację tutaj: Aktualizacja programu e-Sprawozdania.

 Nie wiesz, którą wersję zamówić? Zadzwoń +48 18 20 00 171 lub napisz https://ognik.com.pl/kontakt

 

Szukaj w artykułach

Poniższy artykuł w kilku prostych krokach przedstawia w jaki sposób należy wyliczyć i wysłać korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za określony okres księgowy.

KROK 1 - Wydrukuj pierwotnie wysłaną deklarację VAT-7 lub VAT-7K, za okres księgowy dla którego chcesz sporządzać korektę.

KROK 2 - Wydrukuj potwierdzenie UPO dotyczące wysłanej deklaracji pierwotnej do której sporządzana będzie korekta.

UWAGA !!! - Wydruk deklaracji pierwotnej i wygenerowanego dla niej UPO może w przyszłości okazać się pomocny dla celów wewnętrznej i zewnętrznej (Urząd Skarbowy) kontroli VAT.

KROK 3 - Za pomocą przycisku KASUJ usuń UPO wygenerowane dla pierwotnie wysłanej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K dotyczącej okresu, który chcesz korygować.

KROK 4 - Wylicz ponownie deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

KROK 5 - W polu CEL ZŁOŻENIA wyliczonej deklaracji VAT zaznacz opcję KOREKTA.

KROK 6 - Wyślij korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w sposób opisany tutaj.