Księgowanie listy płac: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona '''zamknięta''', jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe '''ostrzeżenie'''.<br> ramka|brak<br> Aby zamknąć listę płac, '''zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac''' na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk '''POPRAW''' lub pod prawym przyciskiem myszy opcję '''Popraw Listę''', a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcję'''ZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby…")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 30: Linia 30:


[[Plik:Dowod po dekretuj.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Dowod po dekretuj.jpg|brak]]<br>
Zobacz też:<br>
- [[Strona główna]]<br>
- [[Płace]]<br>
- [[Wynagrodzenia]]<br>
- [[Umowy]]

Wersja z 09:26, 3 lis 2023

Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona zamknięta, jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe ostrzeżenie.

Ostrzezenie.jpg


Aby zamknąć listę płac, zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk POPRAW lub pod prawym przyciskiem myszy opcję Popraw Listę, a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcjęZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy
Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy Zaksięguj Listę.

Wynagrodzenia zaksieguj liste.jpg


W kolejnym oknie mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:

Lista plac - ksieguj.jpg


  • Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot.
  • Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5 - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w Szablonie księgowań zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku dekretuj. Jeżeli, kolumna Szablon księgowania-konta jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk Edytuj szablon księgowań


Edytuj szablon księgowan.jpg



  • Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w Wypłata wg. osób - konta indywidualne mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić Dane pracownika i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont.
  • Potrącenia na konto - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy przypisane do danego pracownika w księgowanej liście płac. Możemy je zaksięgować zbiorczo w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia osobno, czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie.


Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg


Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk DEKRETUJ F12.
Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać numer dokumentu i sprawdzić czy wybrana jest poprawna seria.

Dowod po dekretuj.jpg



Zobacz też:
- Strona główna
- Płace
- Wynagrodzenia
- Umowy