Walidacja księgowań: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie: | Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie: | ||
<br> | <br> | ||
* | * W Buforze zapisów opcja w górnym menu '''podświetlone''' -> '''waliduj''' lub pod prawym przyciskiem mszy opcją '''sprawdź poprawność dokumentów''' | ||
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach) | * Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach) | ||
Wersja z 08:47, 3 paź 2023
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:
- W Buforze zapisów opcja w górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)
- W dowodzie księgowym
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.
* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. * Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów w ustawieniach księgowych -> ustawieniach kont wpisać.