Walidacja księgowań: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[Plik:Walidacja 01.jpg|brak]] | [[Plik:Walidacja 01.jpg|brak]] | ||
* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. | * Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów [[Ustawienia_Księgowe|ustawieniach księgowych -> ustawieniach kont wpisać]]. | ||
[[Plik:Walidacja 02.jpg|brak]] | [[Plik:Walidacja 02.jpg|brak]] |
Wersja z 08:37, 3 paź 2023
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:
Bufor zapisów
- Za pomocą opcji górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)
- W dowodzie księgowym
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.
* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów ustawieniach księgowych -> ustawieniach kont wpisać.