Walidacja księgowań: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
* W dowodzie księgowym | * W dowodzie księgowym | ||
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień. | * gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień. | ||
[[Plik:Walidacja 01.jpg|brak]] | [[Plik:Walidacja 01.jpg|brak]] |
Wersja z 08:13, 3 paź 2023
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:
Bufor zapisów
- Za pomocą opcji górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)
- W dowodzie księgowym
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.
* Dodatkowo jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności któregoś z kont.