Księgowanie faktur
Księgowanie wystawionych wcześniej faktur odbywa się z poziomu Listy Faktur. W module FAKTURY mini należy wybrać z lewego Menu zakładkę FAKTURY.
Mamy klika sposobów zaksięgowania wystawiony faktury:
- Pierwszy z nich jest skorzystania funkcji Opcje i z rozwijanej listy wybieramy Księguj, w kolejnym kroku decydujemy czy:
* Księguj bieżącą - księgujemy jedną podświetloną / zaznaczoną fakturę * Księguj wszystkie widoczne - księgujemy wszystkie widoczne faktury np. w danym miesiącu. * Księguj Zaznaczone (ptaszkiem) - księgujemy zaznaczone faktury.
- Drugi jest księgowanie podświetlonych faktur (zaznaczyć można np. CTRL + Lewy przycisk mszy)
- Trzeci sposób można wywołać pod prawym przyciskiem myszy i sposób księgowania jest identyczny jak w pierwszym.
Następnie w wyświetlonym oknie wprowadzania faktur do księgi, które widzimy poniżej:
Uzupełniamy wymagane dane takie jak:
- opcje księgowania - czyli wybór dziennika do którego zaksięgowane zostaną faktury (dla faktur dla których nie wybrano Dziennika Księgowego program stosuje Dziennik domyślny),
Zaznaczenie pola TWÓRZ DEKRETY powoduje, że księgujący sam może określić konta do dekretacji dokumentu jak również domyślny opis dokumentu. Użytkownik może wtedy sam wybrać konto VAT należnego, konto Przychodu oraz domyślny opis dokumentu.
Pole Komunikaty służy do wprowadzania przez księgującego wszelkich notatek.
Przycisk KSIĘGUJ powoduje zaksięgowanie faktury i przeniesienie jej do BUFORA ZAPISÓW w module KSIĘGA.
Należy pamiętać, że faktura jest wtedy zaksięgowana w buforze i należy ją jeszcze zaksięgować (przenieść) do ksiąg.
Zobacz też: