Grupy VAT: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
Podobnie jak w module [[Podatki]] - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji [[JPK_V7]]. Robimy to w module [[JPK_V7]] w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.
Podobnie jak w module [[Podatki]] - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji [[JPK_V7]]. Robimy to w module [[JPK_V7]] w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.


  '''Ważne''': Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy. Dane Grupy dodajemy w szczegółach kontrahenta - w nowych specjalnie na ten cel przygotowanych polach i w nowym zestawie adresowym utworzonym z datą jego przystąpienia do grupy.
  '''Ważne''': Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy.  
Dane Grupy dodajemy Start >> Dane Grupy VAT.


==Obsługa JPK V7==
==Obsługa JPK V7==
Linia 11: Linia 12:
   
   
  '''Wskazówka''': Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.
  '''Wskazówka''': Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.
==Wystawianie faktur sprzedaży przez członków grupy==
Wystawiającym jest grupa - bowiem tylko ona pozostała podatnikiem VAT.
Aby poprawnie wystawiać faktury - należy dodać dane Grupy w Start >> Dane Grupy VAT - oraz w Danych firmy - utworzyć nowy zestaw danych od dnia przystąpienia do Grupy i zaznaczyć w nim opcję GV.


==Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy==
==Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy==
Dla członków grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.
Dla członków własnej grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.


==Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy==
==Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy==

Wersja z 09:29, 24 sie 2023

Konfiguracja Grupy VAT

Prościej się nie da - zakładamy całkiem nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.

Dołączanie podmiotów

Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.

Ważne: Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy. 

Dane Grupy dodajemy Start >> Dane Grupy VAT.

Obsługa JPK V7

Nie różni się niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów.

Wskazówka: Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.

Wystawianie faktur sprzedaży przez członków grupy

Wystawiającym jest grupa - bowiem tylko ona pozostała podatnikiem VAT. Aby poprawnie wystawiać faktury - należy dodać dane Grupy w Start >> Dane Grupy VAT - oraz w Danych firmy - utworzyć nowy zestaw danych od dnia przystąpienia do Grupy i zaznaczyć w nim opcję GV.

Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy

Dla członków własnej grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.

Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy

Właściwie dokumenty wystawiane wewnątrz grupy można pominąć w sekcji VAT, jednak jeśli chcesz np. skorzystać z szablonów księgowych - opartych na tej sekcji - możesz tam wpisać również dokumenty "wewnątrz grupowe".

Wtedy dla takich transakcji wybierz stawkę "zw" w pozycji 'NETTO' wpisz wartość dokumentu a jako typ VAT - wybierz nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia)

Typy GD i GN będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7.
Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.

Wysyłka pliku JPK_GV

Odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik wysyłamy w każdym z podmiotów z osobna.

Ważne: Plik zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.