VAT-UE (3)

Rejestr VAT ›› Deklaracje ››
Parent Previous Next

Wzór deklaracji VAT-UE (3) znajduje się w module "VAT", a konkretnie w lewym Menu tego modułu. Okno główne ma następującą postać:


z

Podstawową część okna Deklaracji VAT-UE (3) stanowi wzór samej deklaracji. Możemy go zobaczyć w środkowej części okna. Okno to wzbogacone zostało o tak zwany "grzebyk" służący do szybszego przełączania się pomiędzy poszczególnymi miesiącami/kwartałami za które sporządzone zostały deklaracje.


W dolnej części okna zauważyć można część H deklaracji VAT-UE (3) którą należy wypełnić samodzielnie.




W prawym górnym rogu tej części okna zauważyć można przycisk "dziubka" - służy on zwijania i rozwijania Informacji Dodatkowych z części H deklaracji.


W porównaniu z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K można zauważyć w górnym menu brak przycisku OBLICZ lub WYLICZ.




W przeciwieństwie do deklaracji VAT-7 i VAT-7K deklaracji VAT-UE (3) nie trzeba wyliczać. Tworzy się ona samodzielnie w oparciu o wprowadzone do rejestrów programu zapisy.


Przycisk DEKLARACJA służy do wyświetlenia podglądu wydruku deklaracji VAT-UE (3), w celu jej późniejszego wydrukowania.


Przycisk E-DEK umożliwia elektroniczną wysyłkę wyliczonej deklaracji VAT. Więcej informacji na temat generowania i wysyłania deklaracji VAT z programu znajdziecie Państwo w temacie Generowanie i wysyłka deklaracji VAT


W górnym Menu można również wybrać okresy objęte deklaracją - mamy do wyboru okresy miesięczne lub kwartalne.


Przycisk DOPISZ PUSTE WIERSZE powoduje dopisanie do wygenerowanej deklaracji także pustych wierszy (różnicę przy zaznaczonej i odznaczonej opcji widać najlepiej na podglądzie wydruku).

Przycisk DRUKUJ ZAŁĄCZNIK umożliwia wydrukowanie oprócz deklaracji VAT-UE, także załączników do niej dodanych.


Natomiast przycisk BUFOR służy do bezpośredniego powrotu do Bufora.



Druk VAT-UE(3) stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec 2013 r. / za III kwartał 2013 r., może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzór stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne


Vat-7