Poprawianie faktur w programie odbywa się z poziomu Okna Lista Faktur
Do wykonania czynności poprawienia faktury służy przycisk POPRAW dostępny w górnym Menu zakładki FAKTURY. Należy go wcisnąć po uprzednim zaznaczeniu na Liście faktury którą chcemy edytować.
Po naniesieniu odpowiednich poprawek zamykamy i zapisujemy poprawiony dokument przyciskiem ZAPISZ I ZAMKNIJ
Edycji faktur można dokonać także klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na określoną fakturę na Liście Faktur. Spowoduje to również wyświetlenie się okna edycji danych danej faktury.